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我院开展财务例行审计工作

时间:2011-03-28 阅读:131

    为加强我院财务与资产的规范管理,进一步提高会计核算、会计报表及部门预、决算的质量等会计工作,根据省财政、审计等部门有关规定,2011年3月2日,我院委托苏亚金城会计师事务所对2009年7月1日至2011年2月28日期间的会计凭证、2009年财务报表及部门决算报表、2010年财务报表及部门决算报表等会计资料进行为期一周的就地审计。
    审计报告对我院财务管理及会计核算等方面给予了较好的评价:一是在财务管理方面,财务处能够严格执行经费报销制度和财务管理规定及其他经费支出管理办法;能够严格执行财政预算,厉行节约,杜绝浪费;二是在会计核算中,能够较好地进行经费的项目设置和管理,尤其是对各研究所和院直处、室办公经费,实行“定额包干,超支不补,结余留用,自求平衡”的原则,并设备查登记簿核算的方法值得肯定;三是财务处能够积极参与物资采购,严格按照有关规定履行价格调研、健全了验收入库、资产入账等各种程序。同时该审计报告也对我院的财务管理提出了建议:一是对于其他项目的收款记录,如:征订期刊收入、房屋等租金收入等,应有院部相关职能管理部门的复核确认意见;二是关于课题经费的管理方面,对于支付的课题劳务费,应遵循实事求是、领款程序合规原则,并注意控制餐费报销比例。
     根据审计报告中提出的建议,院财务处立即分别与相关部门进行磋商,力求尽快整改,逐步完善。

(财务处 周多胜)

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